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(通讯员 陈丽)自全市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接政策资金审计开展以来,市审计局周密部署、精心安排,紧扣政策、项目、资金三条主线,逐县(市、区)调研督导,规范建立整改台账,强力推动全市乡村振兴审计走深走实。
乡村振兴审计是审计系统今年重要的审计任务,市审计局高度重视、提前谋划,主要领导亲自抓,分管领导具体管,包联领导持续督,业务科室扎实干。3月初,分管领导、包联领导分别到10个县(市、区)审计组调研督导,现场研判问题、分析问题、解决问题;4月中旬,市审计局组织召开专题审计会议及后续工作安排视频会议,针对各审计组进展不平衡、内容有缺项、整改成果收集不到位等方面进行明确要求。
结合乡村振兴项目分散、涉及部门多、资金来源广等情况,各审计组严格按照政策标准,避免出现违规享受政策现象以及整合资金使用管理不规范、不精准、不及时等问题,深入挖掘原因,提出具有针对性、可行性的建议,切实提高衔接整合资金的使用效益,保障国家政策顺利落实。同时,市审计局强化重点难点问题分析研判力度,及时为党委、政府建言献策,不断提高审计监督的前瞻性、敏锐性和针对性。
在审计中发现的问题,督促建立问题整改台账,实行问题整改销号制,对边审边改的问题举一反三坚决遏制同类型问题再次发生;对未整改到位的问题落实整改责任,制定整改计划限期整改;对屡审屡犯、敷衍应付、推诿扯皮、推卸责任的单位及人员严肃问责,从严从实强化审计整改工作。